2016年5月8日至9日,公司审计组一行5人到厦漳项目部审计检查。
审计组在检查期间,对项目部财务报表、会计帐簿、会计凭证、存货与固定资产盘点、经济活动分析、设备物资、工资薪酬、安全生产费用、劳务分包合同等资料进行了检查与指导。
检查结束后,审计组在项目部会议室召开了审计检查总结会议。会上审计组成员分别对检查出的问题进行了通报并要求限期整改。同时还强调了国家审计的重点:收入的合理性;成本投入的合理性;分包的合理性;经费的使用情况;小金库的问题。为此夯实了项目部的基础性管理工作,为迎接国家审计工作奠定了的基础。

审计总结会现场